DETAIL REKOD
Kembali ke sebelumnya  
Judul EVALUASI PROSEDUR AUDIT INTERNAL TERHADAP PEMBERIAN PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CFBC PALEMBANG
Edisi
ISBN/ISSN
Pengarang KEMAS ALI INDRA WIJAYA 11210017/ AKUNTANSI - Personal Name
Subyek/Subjek PROSEDUR AUDIT INTERNAL
Content type Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi
Bahasa Indonesia
Penerbit FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS IBA
Tahun Terbit 2015
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan audit internal yang diterapkan Bank Syariah Mandiri CFBC Palembang sebagai hasil interpretasi terhadap SPFAIB dan untuk mengetahui peranan audit internal dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan Bank Syariah Mandiri CFBC Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode dekskriptif yang memaparkan bagaimana pelaksanaan audit internal pada Bank Syariah Mandiri CFBC Palembang. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu kualitas kredit pemilikan rumah yang diperoleh dari bagian kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan audit internall telah memadai dimana audit internal telah mengikuti standar-standar minimal yang telah ditetapkan Bank Indonesia yang tentunya disesuaikan dengan lingkup usaha bank tersebut. Audit internal telah cukup berperan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan dan meminimalisir terjadinya kredit bermasalah. Hal ini bisa dilihat dari performing loan tidak melebihi dari batas maksimal sebesar 5% .
Kata kunci : prosedur Audit internal, kegiatan perkeditan
Digital File
LOADING LIST...
  Kembali ke sebelumnya